当前位置: 首页 > 阶段性工作 > 内部审计

江苏南通产控集团召开2023年度审计工作会议

来源: 市审计局 发布时间:2023-03-28 字体:[ ]

01.jpg

3月22日下午,江苏南通产业控股集团召开2023年度审计工作会议,回顾2022年集团内部审计工作,部署2023年度内部审计工作安排。集团审计监察部、江山股份、众和担保在会上作了工作经验交流。

会议指出,集团内审体系初步构建,内审工作初见成效,但还存在思想认识高度不够、审计工作力度不够、原因分析深度不够等问题。

会议要求,要充分认识内部审计工作的重要性,将内部审计工作放到集团发展的战略高度去谋划;要通过内部审计,刀刃向内,完善自我监督,促进企业高质量发展;要将内部审计与内控体系融合,对标一流企业建立现代企业制度;要关注企业面临风险的变化,发挥内部审计的预判作用;要从严推进审计查出问题整改,健全问题整改与验收机制,促进问题整改落实落地。图为会议现场

邵瑾兰、孟亮