南通市审计局2023年度工作总结
来源: 市审计局 发布时间:2024-01-15 14:12 累计次数: 字体:[ ]

2023年,在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,全市审计机关聚焦“六大重点”任务,锁定“四个一流”目标,为服务全市经济社会高质量发展履职尽责,较好地完成了各项工作任务。全年对33个项目开展了审计(调查),重点关注重大政策措施落实、财政资金绩效提升、民生保障和改善、国有企业规范管理、权力规范运行、生态环境保护、政府投资建设项目监督等七个方面,促进整改落实问题金额23.96亿元。

一是推动政策措施落实。县(市、区)属国有企业改革和转型发展情况专项审计调查,对全市35家集团1489家国有企业进行全覆盖审计,推动县(市、区)出台完善相关制度41项。促进房地产市场健康发展专项审计调查,摸清全市2019年以来房地产市场发展情况,及时追回多发购房奖补。金融支持小微企业发展政策执行情况专项审计调查,揭示5类42个问题,助力小微企业纾困解难。

二是提升财政资金绩效。2023年财政“同级审”,促进9.71亿元非税收入及时缴库、11.31亿元存量和往来资金及时清理、4.98亿元专项债券资金拨付,推动出台制度加强市本级预算支出体系、绩效指标体系建设。市级人才发展专项资金审计,对市本级预算安排的12.97亿元专项资金管理使用情况进行检查,推动出台9项制度,进一步完善人才项目评审机制、规范资助资金分期拨付比例。

三是持续保障改善民生。学前教育政策落实审计调查,推动出台3项制度,进一步加强学前教育管理。就业补助资金和失业保险基金专项审计,推动完善3项制度,促进就业优先战略落实落细。市住房公积金审计,推动出台制度规范公积金业务管理,杜绝骗提、套取行为,保障群众居有所安。

四是促进国企改革发展。国有企业稳增长及防风险情况专项审计调查,对3家市属国有企业和如皋、海门两地国有企业实施重点审计。南通港集团、南通港口集团资产负债损益审计,推动出台6项制度。加强国有企业常态化审计监督,向14家一类国企派驻审计监督专员,印发年度工作要点,将党委政府关注重点作为监督内容,定期收集企业基础数据,分析经营趋势和风险隐患,报告重大事项。

五是聚焦权力规范运行。全年对15名领导干部开展经济责任审计,其中党政部门领导4人、事业单位领导5人、人民团体领导1人、国有企业领导1人、省厅授权领导4人。通过审计,有效促进干部守法守纪守规尽责,推动地方及相关部门单位持续健康发展。

六是助力资源环境保护。高标准农田建设政策资金审计,促进资产移交1.27亿元、拨付补助资金0.43亿元。靖江市党政主要领导自然资源资产离任审计,揭示6类89个问题,其中24个问题纳入省厅综合报告、信息简报。

七是加强投资项目监督。全年出具工程结算审计结果362份,送审金额83.71亿元,指导纠正多计金额4.46亿元。政府投资城建交通计划执行情况审计调查,围绕城建交通计划的编制、调整、执行、考核全流程开展审计,促进计划编制更科学、资金使用更高效。政府投资公益性项目管理运营审计调查,围绕项目经济效益、社会效益、资产管理等内容,对国际会展中心、大剧院、美术馆、群英馆等工程开展绩效审计,促进公益性项目建设提质增效。