近日,通州区文广旅局严格按照年度内部审计工作部署,组建专项审计组,对下属单位区文化馆2022至2024年度财务收支情况进行审计。
审计人员聚焦关键领域与风险环节,通过翻阅账册等方式,重点核查“三公”经费支出是否真实、合规、透明,审查非遗传承人补助等资金是否专款专用,检查采购程序是否规范,核实固定资产的购置、登记、使用、处置等流程是否规范。图为审计现场。(俞娟、范婷婷)