2月10日,江苏瑞海投资控股集团有限公司召开审计委员会2025年第一次会议。会议传达学习了习近平总书记对审计工作的重要指示精神,集中学习全国审计工作会议精神,听取2024年度内部审计工作情况、审计整改情况汇报,讨论研究2025年度审计工作计划。
会议指出,要提高政治站位,充分认识内部审计的重要性,及时发现经营管理中的风险隐患,强化风险防控,降低违纪违法行为发生概率。
会议要求,要紧扣中心工作,聚焦重大建设项目、大额资金使用和关键业务环节,创新审计方法,拓展审计深度和广度,提升审计质量。要扎实做好审计整改“下半篇文章”,各部门及二级公司负责人要落实整改责任,制定整改方案,建立台账并分解任务,确保问题整改到位;监察审计部要加强跟踪督办,推动立行立改与持续整改有机结合,以高质量审计监督助力集团高质量发展。图为该公司召开审计委员会现场。(涂祖霞)