通州区文广旅局对下属事业单位开展内审监督
来源: 市审计局 发布时间:2025-04-25 字体:[ 大 中 小 ]

近日,通州区文广旅局根据该局年度内部审计计划,组建专门工作小组对下属区图书馆开展联审互查。审计人员重点针对三公经费核算、重大专项资金使用管理、集中采购业务、固定资产管理等逐项检查,关注资金流转是否合法合规、清晰透明,预算执行是否精准高效。针对审计中发现的问题,严格按照“落实责任、整改到位、后续核对、跟踪审计”四位一体内审整改监督机制要求,确保审计发现问题整改到位,进一步筑牢文广旅系统财经纪律防线,推动全区文旅事业规范健康发展。图为审计人员在图书馆查阅资产台账。(俞娟)