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如皋召开市属国有企业内部审计监督年度工作会议

来源: 南通市审计局 发布时间:2026-01-22 字体:[ ]

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1月15日,如皋市国资办组织召开2025年度市属国有企业内部审计监督工作会议,总结2025年工作情况,部署2026年内审监督工作。市国资办分管领导及相关科室人员、市属国企分管领导及内审人员参会。

会议指出,过去一年如皋市属国有企业内审工作成效显著,审计流程逐步规范、制度体系不断完善、追责问责常态长效,在风险防控、规范管理中充分彰显监督价值。但审计重点不够聚焦、整改机制不够健全、人才队伍不够完备等短板依然存在,内部审计工作并非某一个部门的“独角戏”,而是企业全体的“大合唱”,既是国资监管的重要抓手,更是企业防范风险的关键屏障,新的一年各市属企业进一步拧紧责任链条,共同凝聚协同监督合力,推动内部审计监督工作再上新台阶。

会议明确2026年度国企内部审计工作路径:一是充分发挥审计委员会监督决策职能,聚焦主责主业与关键领域,精准发力,以更高标准、更严要求提升内部审计质效,筑牢风险防线;二是健全整改闭环管理机制,将整改工作摆在更加突出的位置抓紧抓实,深化审计成果运用,提升企业治理水平;三是强化审计队伍建设,建立健全激励约束机制,加强复合型人才培养,锻造“内审铁军”。(陈雨)