近期,南通市信访局采纳审计建议,修订完善相关内控制度,为信访工作高效开展提供坚实保障。
2024年4月至5月,南通市审计局在实施市信访局原局长经济责任审计中,发现该局采购、财务管理不规范等问题。对此,市审计局建议市信访局充分发挥市信访工作联席会议组长单位作用,加强驻外信访专项经费管理,修订内控制度,加强支出审核管理。
市信访局采纳审计建议,修订完善了《南通市驻京驻宁信访专项资金管理制度》,明确驻京、驻宁信访工作组财务管理遵循“统一领导、单独管理”和“大额开支、重大项目集体决策”的原则,进一步规范信访专项资金支出与管理;完善了《南通市信访局政府采购内控制度》规范采购程序各环节,明确预算金额在3万元以上且在政府采购限额以下的项目需经党组会审议通过;修订了《南通市信访局财务管理制度》,要求严格遵循部门预算管理要求,杜绝无预算及超预算支出,加强支出审核,对要素不全的一律不予审批。(严璐)