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南通市审计局印发《2026年全市内部审计工作指导意见》

来源: 市审计局 发布时间:2026-04-14 字体:[ ]

近日,南通市审计局印发《2026年全市内部审计工作指导意见》,从四个方面明确全年内部审计工作重点,进一步深化对全市内部审计工作的系统性指导与常态化监督。

一是坚持党的领导,筑牢履职根基。强化内部审计工作的政治属性,建立健全由单位党委(党组)直接领导内部审计工作机制,科学谋划“十五五”内部审计工作,确保党的意图在规划编制、计划制定、项目实施、结果运用中得到全面体现。完善重要审计事项报告机制,实现党组织对内部审计工作把方向、管大局、保落实。

二是科学规范审计,精准护航发展。聚焦任务落实和改革措施落地、预算控制约束和资金使用绩效、内管领导干部经济责任履行、重大项目建设成效等方面开展内部审计,着力揭示体制机制障碍、管理漏洞和风险隐患,更好发挥内部审计在防范风险、规范管理、提质增效方面的基础性作用。

三是坚持守正创新,提升监督效能。加强内部审计质量控制体系建设,规范审计程序,统一评价标准。探索“1+N”审计模式,融合实施内部审计项目,积极推进行业性审计或重点领域专项审计。充分运用大数据、人工智能等技术,构建数字化、智能化内部审计新模式。强化与纪检监察、巡察、组织人事等其他监督力量的协作配合,放大内部审计成效。

四是强化业务指导,促进提质增效。审计机关通过组织集中培训、送教上门、“以审代训”等方式,强化业务指导,提升内部审计人员实战能力。有针对性地开展内部审计工作调研,总结典型经验,实现“调”以务实、“研”以致用。落实审计署内部审计统计调查制度,确保内部审计指导监督工作更精准高效。(陆鑫蓓)