为进一步加强对海门区属国有企业内部审计工作的指导和监督,近日,海门区审计局委派审计监督专员参加了江苏海鸿集团内部审计发现问题剖析暨整改推进会。
会议分析研判了集团内部融资担保情况审计、全资子公司经营效益审计以及参股企业经营效益审计3个内部审计项目揭示的十个方面22项问题,并明确了每项问题整改的具体责任人、整改措施、整改时限等内容。
审计监督专员指出,审计整改是审计工作的“最后一公里”,国有企业应落实整改主体责任,及时疏通整改过程中遇到的难点、堵点,定期开展整改情况回头看,确保审计一点,规范一片。图为7月28日会议现场。
高佳宝