近日,如皋市卫健委多措并举落实审计整改工作,出台完善内控制度4项、清理收回往来款178.57万元、自查自纠上缴违规收费296.41万元,至此,审计发现的5个方面26个问题全部整改到位。
2022年,如皋市审计局在该市2019-2021年镇村医疗资源整合情况专项审计调查中发现,部分基层医疗机构存在整合资产后续管理不到位、财务管理不统一、往来款项清理不及时、医疗收费政策执行不到位、信息系统管理存在漏洞等问题。对此,审计建议如皋市卫健委“完善基层医疗系统内控制度、规范医疗服务行为和操作规程、加强资产管理以提高资产使用效益”。
如皋市卫健委对此高度重视,迅速成立审计发现问题专项整改工作领导小组,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和“立审立改、边审边改、完善制度、举一反三”的严格标准,压实整改责任,落实整改措施。通过市政府办牵头,卫健委积极协调财政局、资规局及相关镇(区)就资产移交、项目推进、资金使用等问题先后召开推进会三次,成功推动该市第三人民医院门诊医技综合楼项目土地审批、规划落地。同时,针对审计发现的共性问题,出台《如皋市医疗卫生单位财务管理制度(试行)》《基层医疗卫生单位固定资产管理制度》等4项制度提升内控管理水平,并邀请财政部门和市内外专家成立镇卫生院固定资产鉴定工作小组,推动全市14家镇卫生院开展非正常使用状态资产盘点、鉴定工作。
吉朱红、姚永红